| 正味財産増減計算書(特別会計1) | |||
| 平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで | |||
| 特別会計1(印紙等売りさばき事業) | (単位:円) | ||
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| T 一般正味財産増減の部 | |||
| 1 経常増減の部 | |||
| [1] 経常収益 | |||
| (1) 印紙等売りさばき事業収益 | |||
| 印紙等売りさばき収益 | 2,476,582,000 | 2,615,815,300 | △ 139,233,300 |
| 県証紙売りさばき収益 | 431,724,800 | 449,303,400 | △ 17,578,600 |
| 印紙等売りさばき受取手数料 | 15,163,126 | 16,057,369 | △ 894,243 |
| 県証紙売りさばき受取手数料 | 13,889,295 | 14,951,475 | △ 1,062,180 |
| (2) 写真撮影事業収益 | |||
| 写真撮影事業収益 | 124,901,630 | 134,602,230 | △ 9,700,600 |
| (3) カード会社提携受取手数料 | |||
| カード会社提携受取手数料 | 38,142,000 | 33,877,500 | 4,264,500 |
| 経常収益計 | 3,100,402,851 | 3,264,607,274 | △ 164,204,423 |
| [2] 経常費用 | |||
| (1) 事業費 | |||
| 印紙等売りさばき事業費 | |||
| 印紙等購入費 | 2,476,582,000 | 2,615,815,300 | △ 139,233,300 |
| 県証紙購入費 | 431,724,800 | 449,303,400 | △ 17,578,600 |
| 売りさばき事業費 | |||
| 旅費 | 57,730 | 63,710 | △ 5,980 |
| 消耗品費 | 130,538 | 109,441 | 21,097 |
| 通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 保険料 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 手数料 | 0 | 110 | △ 110 |
| 写真撮影事業費 | |||
| 材料費等 | |||
| 材料費 | 11,478,986 | 12,306,598 | △ 827,612 |
| 消耗品費 | 151,799 | 57,459 | 94,340 |
| 撮影事業費 | |||
| 通信運搬費 | 99,409 | 95,378 | 4,031 |
| 手数料 | 0 | 63,000 | △ 63,000 |
| 備品購入費 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| (2) 管理費 | |||
| 役員賞与引当金繰入額 | 35,457 | 0 | 35,457 |
| 報酬 | 17,523,600 | 17,598,000 | △ 74,400 |
| 給料 | 1,744,000 | 3,409,200 | △ 1,665,200 |
| 職員手当等 | 732,540 | 1,717,260 | △ 984,720 |
| 福利厚生費 | 3,695,308 | 3,688,675 | 6,633 |
| 賃金 | 18,832,601 | 19,921,491 | △ 1,088,890 |
| 費用弁償 | 771,405 | 672,110 | 99,295 |
| 旅費 | 31,190 | 6,910 | 24,280 |
| 光熱水費 | 381,642 | 394,329 | △ 12,687 |
| 手数料 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 使用料及び賃借料 | 8,018,782 | 8,105,580 | △ 86,798 |
| 委託料 | 1,230,285 | 976,080 | 254,205 |
| 賞与引当金繰入額 | 358,027 | 428,460 | △ 70,433 |
| 退職給付費用 | △ 182,728 | 317,040 | △ 499,768 |
| 什器備品減価償却費 | 148,630 | 223,406 | △ 74,776 |
| ソフトウェア減価償却費 | 112,700 | 112,700 | 0 |
| (3) 公課費 | |||
| 公課費 | 29,531,277 | 28,944,524 | 586,753 |
| (4) 他会計への寄附額 | |||
| 一般会計への寄附額 | 16,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 |
| 特別会計1(印紙等売りさばき事業) | (単位:円) | ||
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| (5) 他会計への繰出額 | |||
| 一般会計への繰出額 | 62,073,496 | 60,000,000 | 2,073,496 |
| 特別会計2への繰出額 | 8,850,000 | 7,015,000 | 1,835,000 |
| 経常費用計 | 3,090,397,874 | 3,246,558,161 | △ 156,160,287 |
| 当期経常増減額 | 10,004,977 | 18,049,113 | △ 8,044,136 |
| 2 経常外増減の部 | |||
| [1] 経常外収益 | |||
| (1) 雑収益 | |||
| 雑収益 | 24,550 | 48,500 | △ 23,950 |
| 経常外収益計 | 24,550 | 48,500 | △ 23,950 |
| [2] 経常外費用 | |||
| (1) 固定資産除却損 | |||
| 什器備品除却損 | 4,543 | 0 | 4,543 |
| 経常外費用計 | 4,543 | 0 | 4,543 |
| 当期経常外増減額 | 20,007 | 48,500 | △ 28,493 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,024,984 | 18,097,613 | △ 8,072,629 |
| 一般正味財産期首残高 | 206,489,980 | 188,392,367 | 18,097,613 |
| 一般正味財産期末残高 | 216,514,964 | 206,489,980 | 10,024,984 |
| U 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| V 正味財産期末残高 | 216,514,964 | 206,489,980 | 10,024,984 |