正味財産増減計算書(特別会計1) | |||
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | |||
特別会計1(印紙等売りさばき事業) | (単位:円) | ||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
T 一般正味財産増減の部 | |||
1 経常増減の部 | |||
[1] 経常収益 | |||
(1) 印紙等売りさばき事業収益 | |||
印紙等売りさばき収益 | 2,097,515,100 | 2,476,582,000 | △ 379,066,900 |
県証紙売りさばき収益 | 368,771,800 | 431,724,800 | △ 62,953,000 |
印紙等売りさばき受取手数料 | 12,930,333 | 15,163,126 | △ 2,232,793 |
県証紙売りさばき受取手数料 | 9,329,669 | 13,889,295 | △ 4,559,626 |
(2) 写真撮影事業収益 | |||
写真撮影事業収益 | 104,533,450 | 124,901,630 | △ 20,368,180 |
(3) カード会社提携受取手数料 | |||
カード会社提携受取手数料 | 33,381,700 | 38,142,000 | △ 4,760,300 |
(4) 他会計からの繰入額 | |||
特別会計2からの繰入額 | 46,752 | 0 | 46,752 |
経常収益計 | 2,626,508,804 | 3,100,402,851 | △ 473,894,047 |
[2] 経常費用 | |||
(1) 事業費 | |||
印紙等売りさばき事業費 | |||
印紙等購入費 | 2,097,515,100 | 2,476,582,000 | △ 379,066,900 |
県証紙購入費 | 368,771,800 | 431,724,800 | △ 62,953,000 |
売りさばき事業費 | |||
旅費 | 43,870 | 57,730 | △ 13,860 |
消耗品費 | 132,819 | 130,538 | 2,281 |
通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
保険料 | 72,000 | 72,000 | 0 |
手数料 | 0 | 0 | 0 |
写真撮影事業費 | |||
材料費等 | |||
材料費 | 9,613,807 | 11,478,986 | △ 1,865,179 |
消耗品費 | 177,670 | 151,799 | 25,871 |
撮影事業費 | |||
通信運搬費 | 98,774 | 99,409 | △ 635 |
手数料 | 0 | 0 | 0 |
備品購入費 | 0 | 92,400 | △ 92,400 |
(2) 管理費 | |||
役員報酬 | 279,543 | 0 | 279,543 |
役員賞与引当金繰入額 | 0 | 35,457 | △ 35,457 |
報酬 | 17,523,600 | 17,523,600 | 0 |
給料 | 1,963,000 | 1,744,000 | 219,000 |
職員手当等 | 950,973 | 732,540 | 218,433 |
福利厚生費 | 3,713,518 | 3,695,308 | 18,210 |
賃金 | 17,469,906 | 18,832,601 | △ 1,362,695 |
費用弁償 | 857,114 | 771,405 | 85,709 |
報償費 | 19,721 | 0 | 19,721 |
旅費 | 47,870 | 31,190 | 16,680 |
光熱水費 | 442,780 | 381,642 | 61,138 |
手数料 | 33,550 | 0 | 33,550 |
使用料及び賃借料 | 7,536,854 | 8,018,782 | △ 481,928 |
委託料 | 949,620 | 1,230,285 | △ 280,665 |
賞与引当金繰入額 | 428,277 | 358,027 | 70,250 |
退職給付費用 | 272,022 | △ 182,728 | 454,750 |
什器備品減価償却費 | 385,004 | 148,630 | 236,374 |
ソフトウェア減価償却費 | 3,850 | 112,700 | △ 108,850 |
特別会計1(印紙等売りさばき事業) | (単位:円) | ||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
(3) 公課費 | |||
公課費 | 24,792,632 | 29,531,277 | △ 4,738,645 |
(4) 他会計への寄附額 | |||
一般会計への寄附額 | 15,000,000 | 16,000,000 | △ 1,000,000 |
(5) 他会計への繰出額 | |||
一般会計への繰出額 | 138,295,000 | 62,073,496 | 76,221,504 |
特別会計2への繰出額 | 0 | 8,850,000 | △ 8,850,000 |
経常費用計 | 2,707,510,674 | 3,090,397,874 | △ 382,887,200 |
当期経常増減額 | △ 81,001,870 | 10,004,977 | △ 91,006,847 |
2 経常外増減の部 | |||
[1] 経常外収益 | |||
(1) 雑収益 | |||
雑収益 | 25,400 | 24,550 | 850 |
経常外収益計 | 25,400 | 24,550 | 850 |
[2] 経常外費用 | |||
(1) 固定資産除却損 | |||
什器備品除却損 | 7 | 4,543 | △ 4,536 |
経常外費用計 | 7 | 4,543 | △ 4,536 |
当期経常外増減額 | 25,393 | 20,007 | 5,386 |
当期一般正味財産増減額 | △ 80,976,477 | 10,024,984 | △ 91,001,461 |
一般正味財産期首残高 | 216,514,964 | 206,489,980 | 10,024,984 |
一般正味財産期末残高 | 135,538,487 | 216,514,964 | △ 80,976,477 |
U 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
V 正味財産期末残高 | 135,538,487 | 216,514,964 | △ 80,976,477 |