正味財産増減計算書(特別トクベツ会計カイケイ1)
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
 
特別会計1(印紙等売りさばき事業)   単位タンイエン
科      目 当年度 マエ年度  
T  一般正味財産増減の部      
   経常増減の部      
  [1] 経常収益      
    (1) 印紙等売りさばき事業収益シュウエキ      
          印紙等売りさばき収益シュウエキ 2,097,515,100 2,476,582,000 △ 379,066,900
          県証紙売りさばき収益シュウエキ 368,771,800 431,724,800 △ 62,953,000
          印紙等売りさばき受取ウケトリ手数料 12,930,333 15,163,126 △ 2,232,793
          県証紙売りさばき受取ウケトリ手数料 9,329,669 13,889,295 △ 4,559,626
    (2) 写真撮影事業収益シュウエキ      
          写真撮影事業収益シュウエキ 104,533,450 124,901,630 △ 20,368,180
    (3) カード会社提携受取ウケトリ手数料      
          カード会社提携受取ウケトリ手数料 33,381,700 38,142,000 △ 4,760,300
    (4) 他会計からの繰入クリイレガク      
          特別トクベツ会計カイケイ2からの繰入クリイレガク 46,752 0 46,752
      経常収益計 2,626,508,804 3,100,402,851 △ 473,894,047
  [2] 経常費用      
    (1) 事業費      
          印紙等売りさばき事業費      
            印紙等購入費 2,097,515,100 2,476,582,000 △ 379,066,900
            県証紙購入費 368,771,800 431,724,800 △ 62,953,000
            売りさばき事業費      
              旅費 43,870 57,730 △ 13,860
              消耗品費 132,819 130,538 2,281
              通信運搬費 120,000 120,000 0
              保険料 72,000 72,000 0
              手数料 0 0 0
          写真撮影事業費      
            材料費等      
              材料ザイリョウ 9,613,807 11,478,986 △ 1,865,179
              消耗品費 177,670 151,799 25,871
            撮影事業費      
              通信運搬費 98,774 99,409 △ 635
              手数料 0 0 0
              備品ビヒン購入費コウニュウヒ 0 92,400 △ 92,400
    (2) 管理費      
          役員ヤクイン報酬ホウシュウ 279,543 0 279,543
          役員ヤクイン賞与ショウヨ引当ヒキアテキン繰入クリイレガク 0 35,457 △ 35,457
          報酬 17,523,600 17,523,600 0
          給料 1,963,000 1,744,000 219,000
          職員手当等 950,973 732,540 218,433
          福利厚生費 3,713,518 3,695,308 18,210
          賃金 17,469,906 18,832,601 △ 1,362,695
          費用弁償 857,114 771,405 85,709
          報償ホウショウ 19,721 0 19,721
          旅費 47,870 31,190 16,680
          光熱水費 442,780 381,642 61,138
          手数料 33,550 0 33,550
          使用料及び賃借料 7,536,854 8,018,782 △ 481,928
          委託料 949,620 1,230,285 △ 280,665
          賞与引当金繰入額 428,277 358,027 70,250
          退職給付費用 272,022 △ 182,728 454,750
          什器備品減価償却費 385,004 148,630 236,374
          ソフトウェア減価償却費 3,850 112,700 △ 108,850
 
特別会計1(印紙等売りさばき事業)   単位タンイエン
科      目 当年度 マエ年度  
    (3) 公課費      
          公課費 24,792,632 29,531,277 △ 4,738,645
    (4) 他会計への寄附ガク      
          一般会計への寄附ガク 15,000,000 16,000,000 △ 1,000,000
    (5) 他会計への繰出クリダガク      
          一般会計への繰出クリダガク 138,295,000 62,073,496 76,221,504
          特別トクベツ会計2への繰出クリダガク 0 8,850,000 △ 8,850,000
      経常費用計 2,707,510,674 3,090,397,874 △ 382,887,200
        当期経常増減額 △ 81,001,870 10,004,977 △ 91,006,847
   経常外増減の部      
  [1] 経常外収益      
    (1) 雑収益シュウエキ      
          収益シュウエキ 25,400 24,550 850
      経常外収益計 25,400 24,550 850
  [2] 経常外費用      
    (1) 固定資産除却損      
          什器備品除却損 7 4,543 △ 4,536
      経常外費用計 7 4,543 △ 4,536
        当期経常外増減額 25,393 20,007 5,386
                当期一般正味財産増減額 △ 80,976,477 10,024,984 △ 91,001,461
                一般正味財産期首残高 216,514,964 206,489,980 10,024,984
                一般正味財産期末残高 135,538,487 216,514,964 △ 80,976,477
U  指定正味財産増減の部      
                当期指定正味財産増減額 0 0 0
                指定正味財産期首残高 0 0 0
                指定正味財産期末残高 0 0 0
V  正味財産期末残高 135,538,487 216,514,964 △ 80,976,477